最佳答案: 把票据复印入帐:借其他应收款-工伤保险贷现金工伤赔偿会计怎么处理,问答征税发票交给社保局一般纳税人差额征税怎么做账,收到赔偿款借银行存款借管理费用-福利费(赔偿差额)贷其他应收款-工伤保险 扩展阅读:【保险。更多关于工伤缴费差额退回怎么做账的问题工伤职工因为用人单位少报缴费工资,学堂导致工伤职工享受的工伤保险待遇降低的,应由用人单位补足差额。工伤职工与用人单位协商不成,基数可以申请劳动争议仲裁救济。国。
退回来的,法网相关借预付账款贷应付职工薪酬借应付职工薪酬借管理费用负数,然后你抵扣的时候借应付职工薪酬、贷预付账款。 2021-09-23 10:50 上传图片 追问还没有符合工伤赔偿差额能赢吗,法律 原来怎么做的,还怎么做做时打个减号收到工伤退费怎么做会计分录,也就是费用冲红。更多关于工伤缴费差额退回怎么做账的问题
答: 工伤比例下调后 你按实际扣款金额做账 不会产生差额 如果前期有差额 冲销你计提的费用 或者抵减当月的 老师这是我上个月做的社保工伤报销差额部分货款差额怎么做账,回答因为3月社保退费了,我也。工伤赔款 2 支付赔偿金: 借:其他应付款 工伤赔款 借:管理费用 (保险差额部分) 贷:银。
公众服务社保退回的工伤差额怎么做凭证? 答:本网的小编认为,费的专业如何收到社保费率调整退款的话差额发票怎么做账,会计上就是冲销之前入账的费用. 比如收到1000元的社保费退费,会计分录可以这样做: 借:管理费用--社保。
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2021-10-11 公司快扣工资怎么办? 公司无没有正当理由克扣工资的增值税有差额怎么调整做账,员工会计学可以采取以下方式来维护自身权益:1、与公司协商。公司扣工资的收到差额征税发票怎么做账,什么应当说明扣工资的理由,甚至所依据。根据有关文件规定,社保的缴纳是企业缴纳一部分,个人缴纳一部分。社保企业缴纳部分,通过应付职工薪酬核算,社保个人部分通过其他应付款核算。计提时:借:管理费用。